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制度自查報告

時間:2023-01-27 17:33:38 自查報告 我要投稿

制度自查報告

  現(xiàn)如今,人們運用到制度的場合不斷增多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的制度自查報告 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

制度自查報告

制度自查報告 1

縣效能辦:

  根據(jù)縣效能辦《關于深入實施“三項制度”的通知》(x效能辦發(fā)〔20××〕3號)要求,我局結合實際,采取有力措施,從根本上轉變工作作風,規(guī)范行政行為,進一步提高機關凝聚力、執(zhí)行力、公信力以及群眾滿意度。對首問負責制、限時辦結制、責任追究制的落實情況,進行了深入細致的自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、強化學習,促進提高

  認真組織全局干部職工學習,深刻領會精神實質,提高為人民服務的質量和水平,形成了人人遵守“三項制度”、自覺執(zhí)行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風廉政建設學習教育的一項內容,把貫徹落實“三項制度”與實際工作有機結合起來,與提高黨員干部隊伍的素質結合起來,與強化機關行政效能建設結合起來,為“三項制度”的推行營造良好氛圍。同時,利用各類會議、座談、走訪等形式,宣傳貫徹“三項制度”的基本要求,將精神實質傳達貫徹到廣大的干部群眾中去。

  二、強化監(jiān)督,重在落實

  對外公布我局的投訴電話,同時在局機關辦公大樓設立了行政效能投訴信箱。加強檢查。我局建立檢查制度,定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時進行提醒或全局通報批評。同時,與年終考評掛鉤,把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績效考核、評優(yōu)、獎懲的重要依據(jù),極大的'促進了干部職工的自覺性。

  三、突出實績,促進工作

  通過落實“三項制度”,進一步強化了我局工作人員的責任意識、公仆意識、服務意識和依法履職的法治意識,全局上下形成思想作風先進、業(yè)務能力強、服務意識好的良好氛圍,排除了極少數(shù)干部職工思想認識不高,辦事效率不高、服務質量和水平不夠等現(xiàn)象,不斷提高干部職工的思想政治素質和服務質量。

  下一步,我局將按照縣委、縣政府的工作部署,進一步深化“三項制度”的落實,不斷把作風效能建設引向深入,確保機關效能建設取得實實在在的成效。

制度自查報告 2

  根據(jù)《中國人民銀行關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》的要求及市人行的?傮w部署安排,為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度,提升金融統(tǒng)計水平,我行根據(jù)統(tǒng)計檢查的具體內容逐項展開自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、提高認識、組織開展自查。

  針對本次檢查的相關內容,我行統(tǒng)計崗認真學習通知要求,組織開展統(tǒng)計自查工作,對照自查內容逐項排查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改落實,進一步提高金融統(tǒng)計業(yè)務能力,明確統(tǒng)計崗位職責。

  二、金融統(tǒng)計自查情況

  我行在本次自查中,大中小企業(yè)貸款均按新的企業(yè)規(guī)模分類標準劃分,各類貸款按照新的行業(yè)標準劃分,嚴格執(zhí)行保障性安居工程貸款、涉農貸款等專項統(tǒng)計制度規(guī)定;認真做好統(tǒng)計工作組織管理,貫徹落實《江蘇省農村金融機構貸款統(tǒng)計臺帳指引》的規(guī)定。

  三、存在的.問題及整改措施

  (一)存在的問題

  1、金融統(tǒng)計人員業(yè)務素質有待進一步提高。作為金融統(tǒng)計崗位人員,對金融統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計法律知識掌握不夠全面,對統(tǒng)計指標理解不夠深入,從而往往忽視統(tǒng)計口徑,報表填寫不規(guī)范等現(xiàn)象發(fā)生。

  2、統(tǒng)計崗位新人員培訓工作還需進一步加強。由于統(tǒng)計人員變動,統(tǒng)計崗位新人員未實行崗前培訓,或對金融統(tǒng)計相關業(yè)務不太熟悉,往往造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送不及時等現(xiàn)象發(fā)生。

 。ǘ┱拇胧

  1、組織相關人員認真學習金融統(tǒng)計相關制度規(guī)定,加深對金融統(tǒng)計制度和統(tǒng)計指標的理解,提高認識,明確職責,嚴格按照人行金融統(tǒng)計要求報送統(tǒng)計數(shù)據(jù),確保金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。

  2、認真做好統(tǒng)計崗位變動交接和新人員統(tǒng)計知識培訓與指導,統(tǒng)計崗位新人員任職前必須學習金融統(tǒng)計相關業(yè)務知識和規(guī)定,新人且由老人員進行培訓和指導,從而確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送準確、及時、口徑一致。

制度自查報告 3

  為切實保證黨的的路線方針的執(zhí)行,有效制止亂收費的行為,開學初我校組織相關人員學習有關的收費政策及上級要求,通過學習相關的'法律法規(guī),提高了教師對此項工作的認識。

  一、建立機構,指導工作

  為使減輕學生負擔、治理亂收費工作落到實處,學校成立了以校長為組長,工會主席、各分部主管、財務人員為成員的“治理亂收費小組”工作小組,工作小組負責對上級文件的執(zhí)行情況進行檢查并向全校師生通報全校收費情況、并接受社會監(jiān)督。

  二、執(zhí)行標準,落實收費

  1、學校在收費公示欄張?zhí)召M標準,讓全社會知曉收費標準,并接受社會監(jiān)督。

  2、學校嚴格按“一費制”標準對學生進行收費。

  3、設舉報箱和舉報電話,收費一律開據(jù)區(qū)財政局規(guī)定的票據(jù),嚴肅財經(jīng)紀律,領導小組不定期抽查工作開展情況。

  4、我校嚴格按上級規(guī)定、標準向學生收取費用,未向任何學生收取其它任用費用。

  三、領會精神,落實政策

  1、認真落實上級對農村子女減免政策,學校根據(jù)相關通知減免書雜費。

  2、實行公示制度,對收取學生的各項費用進行了公示。

制度自查報告 4

縣人社局:

  根據(jù)《xxx社會保險局關于印發(fā)養(yǎng)老保險內控制度檢查工作實施方案的通知》(渝社險發(fā)20xx22號)文件要求,我局高度重視,積極組織實施,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、強化組織領導

  我局高度重視此項工作,成立了養(yǎng)老保險內控制度實施運行情況迎檢領導小組。由社保局局長xxx任組長,社保局黨支部書記、副局長xxx任副組長,綜合科、退管科、業(yè)務科、統(tǒng)計信息科、個人參保科、居民養(yǎng)老保險科、財務稽核科負責人為小組成員。領導小組下設辦公室,具體負責領導小組的日常具體工作,辦公室設在綜合科,由xxx任辦公室主任。

  二、高度重視、積極編制印發(fā)

  進一步健全內控制度在《xxx社會保險局關于印發(fā)的通知》(x社險發(fā)20xx1號)的基礎上,根據(jù)《xxx社會保險局關于進一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內部控制工作的通知》(渝社險發(fā)20xx83號)文件相關要求,結合我縣養(yǎng)老保險實際和近年來一些新形勢、新政策的變化,制定印發(fā)了包括《縣社保局風險評估制度》、《縣社保局人事管理制度》等18個制度,明確了科室分工、職能,規(guī)范了業(yè)務辦理流程,促使內控制度得到完善。

  三、強調按章辦事,各項工作平穩(wěn)有序推進

  (一)機構設置合理,授權管理明確

  根據(jù)我局實際情況,我局設置了綜合科、業(yè)務科、統(tǒng)計信息科、個人參保科、居民養(yǎng)老科、退管科、財務稽核科等七個科,并明確了每個科的職能職責,做到了分工合理,職責明確。其次,我局還印發(fā)制定了《xxx社會保險局集體決策制度》。堅持民主集中制,少數(shù)服從多數(shù);堅持決策事項及其決定結果符合養(yǎng)老保險相關法律法規(guī)政策規(guī)定等原則;明確了以局長辦公會的決策方式。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業(yè)務嚴格實行授權管理,堅持做到集權與分權相結合;最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會保險局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社會保險局工作人員職業(yè)培訓制度》、《xxx社會保險局獎懲制度》等制度,加強了對工作人員的規(guī)范管理。

 。ǘ┩晟聘黜椫贫龋瑯I(yè)務運行規(guī)范有序

  一是嚴格按照國家部委和xxx的相關法律和政策,結合本單位養(yǎng)老保險工作的實際情況,我局制定了業(yè)務經(jīng)辦流程,規(guī)范了各項業(yè)務的經(jīng)辦流程,明確了參保登記管理、繳費基數(shù)核定、待遇審核、待遇支付等具體流程;二是完善了參保登記手續(xù),對參保登記、特別是補繳歷年的參保人員進行嚴格的審查,杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后,及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料;三是嚴格按照業(yè)務操作規(guī)程、和相關政策核定單位和個人的繳費基數(shù),并加強了對單位參保的稽核檢查,對稽核出現(xiàn)問題的`及時處理,確保了基金的安全;四是嚴格按照相關文件規(guī)定對個人賬戶進行計息,對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個人賬戶;五是嚴格進行待遇初審、復審等工作,做到資料完備、待遇發(fā)放準確無誤;六是在人手相當緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險轉移工作,加強對轉移接續(xù)手續(xù)的審批,確保了養(yǎng)老關系轉移接續(xù)的嚴肅性;七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地、購置檔案柜等手段,嚴格按照市局相關文件規(guī)定對檔案歸類、裝盒進行規(guī)范管理。

 。ㄈ﹪栏駡(zhí)行財務制度

  一是制定了會計、出納制度及操作規(guī)程,明確了會計、出納的崗位職能職責。規(guī)定財務科科長為專門的會計負責人,明確了專門的出納人員,負責記賬、符合、稽核等工作;二是嚴格執(zhí)行相關文件規(guī)定,及時編制年度預算,對預算有調整的及時完善相關審批手續(xù);三是按規(guī)定嚴格執(zhí)行財務制度“收支兩條線”,在工商銀行開設了基金征繳專戶、在xx銀行開設了農民工征繳專戶、在xx農商行開設了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳專戶,實行專戶管理,基金收入按照各自險種分別建賬、核算;四是按照會計、出納等相關規(guī)定的安排,堅持每天和銀行財政專戶進行對賬,及時編制了專戶的銀行存款余額調節(jié)表,做到了銀行存款余額與會計帳表等一致,做到了帳帳、帳表、賬單相符。五是強化票據(jù)等財務憑證的管理,及時對財務資料進行歸檔整理;六是強化印章和密碼管理,財務專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務科保管,印章的使用嚴格按照我局印發(fā)的《xxx社會保險局印章管理制度》執(zhí)行,做到了使用規(guī)范,用途、范圍合理,審批手續(xù)完備。

  (四)增強設備配置,信息安全建設取得較大進步一是建立數(shù)據(jù)安全備份制度。財務數(shù)據(jù)的備份工作由財務稽核科日常定期負責,統(tǒng)計信息科負責服務器存儲資料的不同存儲介質和不同存儲地點的備份工作。二是建立數(shù)據(jù)責任追究制度。數(shù)據(jù)維護流程嚴格按照規(guī)定執(zhí)行,并落實簽字登記環(huán)節(jié),逐級追查出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)。三是建立數(shù)據(jù)質量分析制度。統(tǒng)計信息科負責養(yǎng)老數(shù)據(jù)質量動態(tài)監(jiān)控與分析,財務稽核科負責財務數(shù)據(jù)質量動態(tài)監(jiān)控與分析。分析報告分別由統(tǒng)計信息科和財務稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發(fā)了《xxx社會保險局信息安全管理制度》,由統(tǒng)計信息科負責機房運行管理。每天負責對相關網(wǎng)絡設備及服務器運行進行日常檢查,對于其他科室使用機房設施進行登記。五是具備可靠數(shù)據(jù)安全恢復措施。采購了upm時時備份軟件,保證數(shù)據(jù)的時時備份,針對每次辦理業(yè)務進行毫秒級備份;采購綠盟防火墻一套,保證數(shù)據(jù)的安全。

  (五)內控制度完善,內部監(jiān)管得力

  根據(jù)《xxx社會保險局關于進一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內部控制工作的通知》(渝社險發(fā)20xx83號)文件相關要求,制定出臺了《xxx社會保險經(jīng)辦機構辦理養(yǎng)老保險業(yè)務內部控制實施細則》,其中包括:《xxx社會保險局審計稽核制度》、《xxx社會保險局風險評估制度》、《xxx社會保險局信息公開制度》等20個內控制度,我局各科室嚴格按照內部制度相關制度的規(guī)定,切實履行各自職責。通過定期與不定期檢查的方式,對在機構運行情況進行檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時整改。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關政策和法規(guī),加大宣傳,以便參保人員及時了解。

  四、強化監(jiān)管、積極整改存在問題

  總體來說,我局通過制定完善相關的內控細則,明確每個崗位的職能職責,采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內控制度的實施,內控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如:政策、法規(guī)公布更新不及時,檔案資料歸檔不及時等情況進行了積極的整改落實,使內控制度在保障我局各科室正常運轉發(fā)揮更好的效果。

  xxx社會保險局

  二0xx年四月二十九日

制度自查報告 5

  四牌坊社區(qū)紀委按照《幾江街道辦事處紀工委關于在全街道紀檢系統(tǒng)中開展遵守六大紀律情況檢查》的通知要求,20xx年1月15日下午3點,組織兩委班子對遵守六大紀律檢查內容認真對照檢查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、政治紀律方面。

  社區(qū)干部中不存在下列問題:公開發(fā)表危害黨的言論;在黨內搞團團伙伙;妨礙黨和國家方針政策實施;組織和參加迷信活動;無原則一團和氣和違反政治規(guī)矩;其他違反政治紀律的問題。

  二、組織紀律方面。

  社區(qū)干部中不存在下列問題:違反民主集中制原則;不按要求請示報告有關事項;違規(guī)組織參加老鄉(xiāng)會校友會戰(zhàn)友會;侵犯黨員權利;在投票和選舉中搞非組織活動;違反干部選拔任用規(guī)定;其他違反組織紀律的問題。

  三、廉潔紀律方面。

  社區(qū)干部中不存在下列問題:權權交易和縱容特定關系人以權謀私;違規(guī)接受禮品禮金宴請和服務;違規(guī)操辦婚喪喜慶事宜;違規(guī)從事營利活動;違規(guī)占有或使用公私財物;違規(guī)參與公款宴請和消費;公款旅游;違反公務接待管理規(guī)定;違反會議活動管理規(guī)定;違反辦公用房管理規(guī)定;權色錢色交易;其他違反廉潔紀律的問題。

  四、群眾紀律方面。

  社區(qū)干部中不存在下列問題:侵害群眾利益;漠視群眾利益;侵犯群眾知情權;其他違反群眾紀律的`問題。

  五、工作紀律方面。

  社區(qū)干部中不存在下列問題:主體責任落實不力;違規(guī)干預市場經(jīng)濟活動;違規(guī)干預執(zhí)紀執(zhí)法司法活動;泄露擴散竊取私存黨的秘密;其他違反工作紀律的問題。

  六、生活紀律方面。

  社區(qū)干部中無生活奢靡;無不正當性關系;無其他違反生活紀律的問題。

制度自查報告 6

  根據(jù)《區(qū)教育系統(tǒng)深入開展“三項行動”工作的實施方案》(教黨發(fā)20xx號)文件精神,我校積極開展自查工作,現(xiàn)總結作如下:

  一、加強領導,領會文件精神

  1、學校成立清查領導小組組長校長書記

  副組長支部宣傳委員)

  支部組織委員)(德育主任)

  組員(會計)(出納)

  2、認真學習文件。學校首先在行政會上學習區(qū)教委文件,然后在教師大會再次進行學習,深刻領會文件精神,按文件要求辦事。

  二、清查結果

  根據(jù)我區(qū)教育系統(tǒng),“三項行動”專項清理的工作重點是解決規(guī)范工程建設領域(含集中采購行為)、學生資助資金的監(jiān)管和機關服務執(zhí)法工作中態(tài)度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學校領導小組分工負責,校長負責統(tǒng)一指揮,全面協(xié)調。辦公室主任負責清理工程建設領域(含集中采購行為)、學生資助資金的監(jiān)管。教導主任、德育主任負責清理教師在教育教學過程中的

  違法亂紀行為。各部門先各自清理,學校再進行匯總,查找不足,提出改進措施。

 。ㄒ唬⿲W生資助資金的監(jiān)管。

  嚴格按《區(qū)強農惠農資金監(jiān)管暫行辦法》的要求,制定了《小學貧困生資助管理辦法》、《小學學生飲用奶管理辦法》等相應的監(jiān)管實施措施,以確保資金“陽光運作”。

  1.做好學生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學年開學第一學期家長會上,學校都要向家長宣傳巴南區(qū)關于資助貧困學生的有關文件,讓家長了解國家的惠民政策,二是做到對象公開。學校對資助享受的學生認真審核及時公開,讓家長、學生、社會知曉。三是標準公開,學生享受資助標準、享受資助的時段、資金到位時間公開。四是數(shù)量公開,全校資助總數(shù)、受益人數(shù)公開。通過公開,實現(xiàn)資助資金的陽光操作。

  2.建立資助學生資金檔案。學生資助資金使用建立臺賬,并在財務部門入帳備案。

  (二)工程建設領域工作

  學校組織教職工學習區(qū)教委《小型基建維修項目過程管理實施細則》(教委發(fā)20xx號)、《關于進一步加強教育系統(tǒng)基建管理工作的通知》(教委發(fā)20xx號)、《區(qū)教育系統(tǒng)基本建設管理》(教委發(fā)20xx號)并貫徹執(zhí)行。

  嚴格執(zhí)行《條例》和《辦法》,經(jīng)清查,近xx年學校均沒有超出5萬以上的工程項目,學校所有的'零星維修,均在行政會上討論通過,資金超過5000元以上的均簽定工程合同。

 。ㄈ耙(guī)范違規(guī)執(zhí)法突出問題”

  推進依法治校、辦家長滿意學校為目標,以改進干部教師作風為主線,清查教師有償家教及亂定輔導資料及其它有悖師德師風問題。經(jīng)查全校教師均無存在以上問題。

  三、存在的問題

  學校項目工程建設實行“陽光管理”有不足之處,由于學校小,每次工程維修資金少,均沒有發(fā)包,建筑材料采購、建設資金撥付等均由后勤人員參與,沒有全體教職工的廉政監(jiān)督。工程沒有建設項目廉政責任書和廉政檔案。

  四、改進措施

  從本次清理過后,學校對建筑工程一定按照區(qū)教委文件執(zhí)行,實行“陽光管理”,對工程項目超3000元的首先在行政會上討論通過,然后在教師會上通報,其次再進行多家詢價,最后由行政會決定進行施工,接受全體教職工的廉政監(jiān)督。啟動工程建設項目廉政責任書和廉政檔案工作,從項目開始就作出要求,確保項目資料齊全。

  二0xx年九月二十日

制度自查報告 7

  為不斷加強全行干部員工隊伍管理,促進內控及案防制度的貫徹執(zhí)行,有效排除風險隱患,提升案件防控水平,根據(jù)《xx銀行關于進一步開展“四項制度”貫徹執(zhí)行情況和員工異常行為排查實施方案》的要求,xx支行在全支行范圍內開展了“四項制度”執(zhí)行情況和員工異常行為排查工作。

  一、組織領導

  為確保本次排查工作順利開展,特成立xx行xx支行“四項制度”和員工異常行為排查工作領導組:

  組長:xxx

  副組長:xxx

  成員:xxx xxx xxx xxx

  領導組負責此次排查工作的組織領導、推進落實,對排查整改結果進行匯總上報。

  二、排查方式方法

 。ㄒ唬┪抑行虚L親自動員、安排,帶頭進行排查,行長負總責,副行長具體抓,員工負責具體執(zhí)行的工作格局。嚴格落實了排查工作責任制,深入排查“四項制度”的執(zhí)行情況,查找員工存在的異常問題,特別是“九種人”問題,切實落實了整改措施,確保了排查工作不搞形式、不走過場,收到了實效。

 。ǘ﹪栏褡袷亓伺挪楣ぷ骷o律。排查時堅持了依法合規(guī)、審慎實施,客觀公正、實事求是,嚴格按照規(guī)定的時間、內容、流程和事項完成了排查工作。

 。ㄈ┱J真開展員工異常行為排查工作。xx支行所有員工均認真填寫了《山西省農村信用社員工異常行為自查承諾表》、《工作人員的近親屬參與經(jīng)營民間融資機構情況自查及承諾表》、《盂縣農商銀行員工異常行為排查表(一)》,并親筆簽名確認;通過微信申請下載了《無犯罪記錄證明》、提供《個人信用信息報告》、通過中國執(zhí)行網(wǎng)查詢xx支行所有員工都無涉訴記錄。

  三、排查結果

  xx

  四、排查專項活動發(fā)現(xiàn)的問題

  經(jīng)過我支行排查,未發(fā)現(xiàn)存在違反“四項制度”的行為,也未發(fā)現(xiàn)員工有任何異常行為。

  五、下階段工作打算

  雖然我聯(lián)社在排查過程中未發(fā)現(xiàn)任何問題和線索,但是我們也不能掉以輕心,要將“四項制度”排查和員工異常行為排查工作做為一項長期任務來抓,作為促進我支行又好又快發(fā)展的保障來抓。

  首先要加強對員工的教育培訓,提高員工素質和風險識別能力,引導員工樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,愛崗敬業(yè)、忠于職守,提高自身修養(yǎng)和職業(yè)道德情操,尤其是物質生活方面,大力提倡艱苦樸素、知足常樂的精神,經(jīng)常開展法規(guī)法紀教育、職業(yè)道德教育和案件警示教育,提高廣大員工的自律意識、法律意識、道德水準、合規(guī)意識和案件防范意識。

  其次是鼓勵員工做學習型員工,加強對員工業(yè)務技能和業(yè)務知識的培訓,培育一支熟練掌握業(yè)務技能和新知識的`員工隊伍,

  提高員工知風險、識風險、化風險、抗風險的風險識別能力,減少和杜絕工作中的盲從和失誤,確實做到遵章按規(guī)操作,依法合規(guī)經(jīng)營。

  第三要加大對現(xiàn)場檢查和舉報的查處力度。對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及通過群眾來信來訪等方式舉報核實的違規(guī)問題,要依法依規(guī)從嚴處罰。

  第四要嚴格報告制度。對在今后排查中發(fā)現(xiàn)的任何案件苗頭和案件隱患,要嚴格按照要求及時上報總行處理。

xx行xx支行

  二〇二〇年六月三十日

制度自查報告 8

  為大力提升員工制度執(zhí)行力,深入推進合規(guī)文化建設,有效管理風險,減少損失,確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展,按照聯(lián)社《關于印發(fā)沐川縣農村信用社制度落實年活動實施方案的通知》(沐農信聯(lián)社[20xx]167號)文件精神,本人認真學習和領會了關于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴禁(修訂)》的通知(川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和關于印發(fā)四川省農村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知(川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學習討論,充分了解了本次制度落實年的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。

  一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角

  度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失,當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進一步增強服務意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。

  二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關法規(guī)制度和聯(lián)行結算紀律,做好資金匯劃工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,及時調撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標準;遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一保”;認真熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產安全。

  三、嚴謹工作、生活作風。

  在工作作風上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數(shù)字以

  實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水,辦理業(yè)務快而不急,在保證質量的`前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違反紀律的事情敢于糾正,自覺維護單位利益。

  生活作風上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導,用工作紀律嚴格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

  四、存在問題。一是學習不夠深入,如政治理論學習只側重單位里組織的學習,對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內含;業(yè)務上只注重本職工作,對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動,不愿意去學。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學,不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀。四是工作方法簡單,思想比較保守,同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。

  五、整改措施,作為一名一線綜合柜員,一是始終堅持抓學習,不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學習和業(yè)務知識的學習,提高自身業(yè)務技能,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓,時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習,真正把內控制度落到實處。

制度自查報告 9

  根據(jù)委組織部《〈關于認真學習干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度的通知〉的通知》(華龍組[]22號)要求,x局迅速召開班子會議和全體會議,認真學習領會文件精神,并進行了專題討論,取得了良好成效,現(xiàn)把“四項監(jiān)督制度”專題學習討論情況匯報如下。

  一、會議貫徹情況

  5月28日,我局召開了全體干部職工會議,組織全體干部職工認真學習了“四項監(jiān)督制度”,重點學習了《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法(試行)》,并對重點條目重點內容,逐逐句進行解讀分解。通過學習,我局干部職工一致認為實施四項監(jiān)督制度是深入貫徹落實黨的十七大和十七屆四中全會精神,加強干部選拔任用工作全過程監(jiān)督,進一步匡正選人用人風氣、提高用人公信度的重要舉措。同時大家紛紛表示一定要認真學習領會,把握其重要內涵。在以后的工作中抓好貫徹落實,堅持以更加嚴格的制度,監(jiān)督選人用人行為、約束選人用人權利。

  二、會議貫徹措施

  會上,就如何開展四項監(jiān)督制度學習活動提出了三點要求:

  一是加強宣傳,提高認識!八捻棻O(jiān)督制度”是黨的組織工作與時俱進、開拓創(chuàng)新的重要成果,是黨政領導干部選拔任用工作必須遵循的基本規(guī)章,也是從源頭上預防和治理用人上不正之風的有力武器。而只有掌握了制度,才能認真地貫徹落實。因此作為領導干部要帶頭學習,把握精神實質,確保融會貫通。同時要注重加強宣傳,將“四項監(jiān)督制度”制作成宣傳版面,提高四項監(jiān)督制度的知曉率,落實廣大職工的知情權、參與權、選擇權、監(jiān)督權。

  二是認真學習,領會精神。為了準確把握四項監(jiān)督制度內容和要求,在認真學習文件的`基礎上,按區(qū)委組織部要求印發(fā)《干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度測試題》,對機關全體黨員干部成員進行自我測試。通過答卷,在尋找答案、查閱資料的過程中加深對四項監(jiān)督制度的領會。對于四項監(jiān)督制度的重點條目重點內容,需要逐逐句進行解讀分解,爭取吃準、吃透。

  三是學用結合,指導工作。學習四項監(jiān)督制度必須要與當前的工作相結合,堅持學以致用,用四項監(jiān)督制度指導工作。通過學習,提高了對四項監(jiān)督制度重要性的認識,在貫徹落實四項監(jiān)督制度上形成了共識。同時要把在學習討論中形成的積極向上的精神面貌轉化為推進當前工作的強勁動力。做到學習工作兩不誤、雙促進。

制度自查報告 10

  根據(jù)《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作的通知》,為徹底改變我社辦理業(yè)務,執(zhí)行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規(guī)問題,糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象,提升我社員工制度執(zhí)行力,推進合規(guī)文化建設,確保我社持續(xù),健康發(fā)展,按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作,現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下:

  一. 加強組織領導,安排部署到位

  我社按活動要求,于20xx年8月12日,組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學習了省聯(lián)社《關于印發(fā)xx省農村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關于印發(fā)xx市xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》,全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

  成立了以分社主任為組長,全體員工為成員的“制度落實年活動”實施小組,并制定了“xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案”,主任負責“制度落實年活動”的全面部署,負責“活動”資料的收集、整理、上報工作,以及學習資料的收集、整理,以便員工能夠順利開展學習,并對照各項制度開展自查。

  二、認真落實文件精神,積極開展學習和自查

  1、按照《關于印發(fā)xx市xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求,分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查,對履職情況做出了自我評價,對落實制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

  2、分社及時收集了活動學習資料,并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習,組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的農村信用社內控制度法律、法規(guī),xx省銀行人員五十個嚴禁、系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經(jīng)理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等,使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的、意義、內容和要求,提高對開展“制度實年”活動重要性的認識,增強學習制度和落實制度的自覺性。

  三、認真梳理,查找存在的.問題

  (一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度,但由于人手緊、工作量大等因素,導致落實不夠到位。

  (二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途,使反對洗錢缺乏一些相應的甄別線索。

  (三)由于人少事情多,金融基礎服務有待提高。

  四、整改措施

  針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象,提升我社全體員工制度執(zhí)行力,深入推進合規(guī)文化建設,有效管理風險,確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展,提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作:

  (一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。

  (二)分社將進一步加大對內控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

  (三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育,深入持續(xù)開展制度落實年活動,將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中,加大對違規(guī)責任人的懲處力度,進一步防范操作風險。

  (四)加強學習,做好“三個結合”,確!爸贫嚷鋵嵞辍迸c制度執(zhí)行力建設提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風險點、案件風險點排查工作相結合,統(tǒng)籌兼顧,不顧此失彼。

制度自查報告 11

  1、貨幣資金

  公司財務部是資金管理歸口部門,負責貫徹執(zhí)行國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一的資金管理政策及規(guī)章制度,參照上級公司相關制度,制定了《資金管理實施細則》、《銀行賬戶管理辦法》。設預算資金主管和出納兩人負責貨幣資金管理工作,工作中切實遵守已經(jīng)制定的規(guī)章制度,無違規(guī)事項;不存在貨幣資金業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象;貨幣資金支出的授權批準手續(xù)健全,不存在越權審批行為;無小金庫、賬外資金;定期和不定期進行現(xiàn)金盤點、核對銀行賬戶;嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《支付結算辦法》;票據(jù)的購買、領用、保管、背書轉讓、注銷手續(xù)健全,不存在辦理付款業(yè)務所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。經(jīng)測試貨幣資金內控制度有效。

  2、應收和預付款

  應收和預付款項的管理參照《往來款項管理細則》執(zhí)行。本單位應收款項包括應收賬款、其他應收款、預付賬款。財務資產部負責制定應收款項的控制目標、核算分析、臺賬管理、申報壞賬損失,其他部室負責認真做好基礎信息工作,按業(yè)務職能負責相應應收款項的催收工作。應收和預付款項由預算資金主管崗位負責,發(fā)生及處置的授權批準手續(xù)健全,不存在越權審批行為;不存在應收和預付款項業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。經(jīng)測試應收和預付款內控制度有效。

  3、存貨

  公司安全運檢部設置物資供應班負責存貨實物和物資出入庫管理,財務資產部設置工程資產主管負責存貨管理賬務處理工作。管理中崗位分工、職責權限和授權批準手續(xù)健全;不存在存貨不相容職務混崗的現(xiàn)象;存貨出入庫各環(huán)節(jié)建立流程責任制,確保存貨等資產的保值、增值,提高經(jīng)濟效益。同時,定期進行物資盤點,做到賬物相符。經(jīng)測試存貨內控制度有效。

  4、固定資產

  為規(guī)范固定資產管理,制定了《固定資產管理辦法》,建立健全本公司固定資產管理組織體系,明確內部職責分工,落實責任管理、完善內部控制。固定資產管理由工程資產主管負責,崗位分工、職責權限和授權批準手續(xù)健全;不存在固定資產不相容職務混崗的現(xiàn)象;固定資產驗收、盤點、保管、維修及處置的.授權批準手續(xù)健全,不存在越權審批行為;固定資產投資預算編制、審批、執(zhí)行情況,驗收過程符合規(guī)定的程序和形成相應的記錄;固定資產折舊、減值準備的會計核算、資產的維修和改良支出符合規(guī)定。經(jīng)測試固定資產內控制度有效。

  5、無形資產

  公司無形資產管理參照《無形資產管理暫行辦法》,遵循歸口管理、依法依規(guī)操作的原則。由工程資產主管負責管理,崗位分工、職責權限和授權批準手續(xù)健全,不存在無形資產不相容職務混崗的現(xiàn)象;日常管理符合規(guī)定。經(jīng)測試無形資產內

  2控制度有效。

  6、在建工程

  財務部設置工程資產主管負責在建工程管理,崗位分工、職責權限和授權批準手續(xù)健全;不否存在在建工程業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象,重要業(yè)務的授權批準手續(xù)健全;不存在越權審批行為;工程概預算編制的依據(jù)真實;工程款、材料設備款及其他費用的支付符合相關法規(guī)、制度和合同的要求;按規(guī)定辦理竣工決算、實施決算審計。經(jīng)測試在建工程內控制度有效。

  7、成本費用

  設置成本管理主管崗位,制定了《費用報銷管理辦法》、《成本管理辦法》等規(guī)定,明確了各項成本費用的核算流程及審批手續(xù);嚴格預算控制;保證了各項成本費用記錄、報告的真實性和完整性。經(jīng)測試成本費用內控制度有效。

  8、采購

  采購工作,管理中強化材料物資采購的價格、計量、品質、驗收、入庫等環(huán)節(jié)的管理,建立采購責任制,崗位分工、職責權限和授權批準手續(xù)齊全;采購中執(zhí)行請購和審批控制、采購執(zhí)行控制、采購驗收控制等。經(jīng)測試采購內控制度有效。

  9、銷售

  本單位銷售主要是指電力銷售。每月客戶服務中心提供186系統(tǒng)中銷售電力應收及實收明細,財務科核對入賬。財務

  3科每月與客戶服務中心賬務班核對各供電所實收及欠費明細。銷售收入及時入賬,應收賬款的催收有效。經(jīng)測試銷售內控制度有效。

  10、財務體系

  財務資產部、內部審計機構人員配備合理,無不相容職務混崗的現(xiàn)象;沒有設立獨立內部審計機構,按三集五大精神在辦公室設置了監(jiān)察審計主管管理崗;企業(yè)是否明確了財務機構、內部審計崗的工作職責,充分發(fā)揮了相關機構的會計核算和財務監(jiān)督的管理職能。經(jīng)測試財務體系內控制度有效。

  11、財務預算

  財務預算管理由預算資金主管負責,制定了《全面預算管理實施細則》執(zhí)行。確定了公司經(jīng)營目標;明確了公司內部各部門的管理責任和權限;對公司經(jīng)營活動進行控制、監(jiān)督和考核;保證公司經(jīng)營目標完成。財務預算編制依據(jù)真實合理、程序適當、財務預算審核批準手續(xù)齊全;財務預算調整履行相關審批程序;定期對財務預算執(zhí)行結果進行分析,根據(jù)分析結果完善財務預算管理和落實獎懲措施。經(jīng)測試財務預算內控制度有效。

  12、財務報告和信息披露

  依據(jù)《財務報告管理實施細則》規(guī)范了財務報告管理,提高了財務報告的真實性、完整性、統(tǒng)一性。財務報表及分析說

  4明材料的編制分工合理,審批程序完善。經(jīng)測試財務報告和信息披露內控制度有效。

  13、財務信息系統(tǒng)

  財務信息系統(tǒng)管理不存在不相容職務混崗的現(xiàn)象;不存在越權審批行為;定期檢測系統(tǒng)運行情況并妥善處理潛在危險;嚴格按照網(wǎng)公司規(guī)定操作,有明確的工作程序和操作規(guī)范,有明確的分級操作管理權限;基本實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享、集中管理和集成應用,定期進行數(shù)據(jù)備份。經(jīng)測試財務信息系統(tǒng)內控制度有效。

  (二)內部控制制度建設與執(zhí)行方面的主要問題和不足

  根據(jù)公司發(fā)展需要,我們在不斷完善補充內部控制制度。通過進行財務內部控制評價,發(fā)現(xiàn)在內部控制制度建設與執(zhí)行方面還存在問題和不足。

  內控制度還需要進一步完善。財務體系、財務信息系統(tǒng)等方面還沒有制定相關內控制度。

  往來款項管理方面,缺少往來款項的事前控制。應加強往來款項事前控制,最大限度地控制和減少應收款項的發(fā)生。建立往來款項臺賬管理制度。如果正常會計核算無法滿足明細項目的管理要求,必須建立輔助臺賬管理制度,詳細反映往來款項的發(fā)生、增減變動、余額及每筆往來款項的賬齡的財務信息。建立往來款項年度清理制度,每年年終時,各部門必須組織專人全面清查各項往來款項,并與債權、債務人核對,形成專項

制度自查報告 12

  根據(jù)市效能辦《關于開展對首問負責制、辦結制、責任追究制執(zhí)行情況進行專項督查的通知》要求,我局本著實事求是的原則,對首問負責制、辦結制、責任追究制的落實情況,進行了深入細致的自查。

  一、在加強學習上狠下功夫,切實提高-干部職工對“三項制度”的認識

  局黨組充分認識到認真落實“三項制度”是建立健全行政效能制度體系的關鍵,是推進干部作風轉變,全面提高機關效能的重點,對“三項制度”的落實高度重視,首先狠抓“三項制度”學習。局黨組中心組x次集中學習“三項制度”,做到學前有安排、學習有考勤、有發(fā)言、有筆記,起到了表率作用。同時,通過組織動員會、學習討論會以及印發(fā)學習提綱引導干部職工學習的方式,加強機關效能建設的一系列重要講話,逐條學習了《首問負責制》、《辦結制度》和《責任追究制度》,使廣大干部職工充分認識到認真貫徹落實“三項制度”,對于開展轉變干部作風,加強機關行政效能建設活動,對于提高行政管理水平的重要性。同時,積極參加市效能辦組織的“三項制度”考試,參考率達100%。其次,把學習“三項制度”與思想教育結合起來,進一步提高-干部隊伍的整體素質。通過深入開展宗旨教育、形勢政策教育和法律法規(guī)教育,引導干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,樹立與發(fā)展要求相適應的思想理念,不斷提高貫徹落實“三項制度”的自覺性。

  二、在建章立制上狠下功夫,建立以“三項制度”為核心的機關效能建設制度體系

  為了盡快建立機關效能建設制度體系,按照市委、市政府的要求,在認真學習的基礎上,幾次召開黨組會對“三項制度”實施辦法及配套進行了研究討論,及時印發(fā)了《貫徹〈行政機關首問負責制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關辦結制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關責任追究制度〉實施辦法》。同時,圍繞開拓創(chuàng)新、轉變職能、從嚴管理的要求,把建章立制、堅持以制度管人管事作為作風建設的核心內容,認真梳理原有規(guī)章制度,行之有效的堅持和完善,不合時宜的修訂或廢止,進一步健全完善工作制度和規(guī)程,努力形成科學完善、規(guī)范合理、運轉高效的工作機制,使各項工作都有法可依、有章可循、有據(jù)可查,減少工作的隨意性、隨機性和盲目性。目前,已制定并印發(fā)的制度有:崗位責任制、服務制、一次性告知制、公文運轉和處理制度、否定報備制、考勤管理制度、禁酒令、局機關效能監(jiān)察投訴機構的職責、權限和工作紀律的.規(guī)定。與此同時,在全局開展“學法規(guī)、見行動”的活動,在機關內部大興學習之風,不斷提高隊伍的業(yè)務素質和政策水平;大興遵章守紀之風,實行掛牌上崗、推行個人服務,局機關每個干部職工結合自身工作實際,制定了個人服務,并在一定的范圍內公開。同時,設置公布監(jiān)督牌、設立舉報電話和舉報箱、不定期檢查監(jiān)督、定期匯報等措施,督促規(guī)章制度的落實,切實用規(guī)章制度規(guī)范、約束干部和工作人員的行為,推動機關作風的轉變;大興文明之風,積極倡導文明辦公,使用禮貌用語,繼續(xù)推行“一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一個明確答復”的“四個一”接待準則。通過創(chuàng)新教育方式和載體,進一步轉變了機關作風,密切黨群干群關系,增進與人民群眾的感情,贏得了社會各界和群眾的好評。

  三、在窗口建設上狠下功夫,認真落實首問負責制

  為更加方便群眾咨詢辦事、提高工作效率,以加強窗口建為平臺,認真落實首問負責制。一是加強行政審批xx大廳窗口建設。進一步規(guī)范審批程序,完善審批方式,實行“陽光”審批,推行“六公開”:申辦事項公開、申辦材料公開、審批程序公開、審批時限公開、人員身份公開、投訴監(jiān)督公開。繼續(xù)實行一次性告知制度,做到窗口工作人員一次性告知其所辦理事項的負責崗位、承辦人員、申報材料、辦事流程、時限等內容。建立獎懲制度,在市審批大廳辦事窗口服務質量考評第x季度大廳優(yōu)質服務競賽流動紅旗單位評比中,我單位獲流動紅旗單位和個人優(yōu)質服務標兵,給予有關人員一定的獎勵。二是設立內部服務窗口,實行集中辦理,一站式服務。選配熟悉業(yè)務的工作人員,實行掛牌報務。設置了明顯的指示牌,在服務窗口內置備了辦事指南、申請表格等。三是實行辦理事項登記制度。印制了機關辦理事項收件回執(zhí)、機關辦理事項取件登記表并投入使用。辦事窗口在受理群眾的申請事項后,填寫受理回執(zhí)單給群眾,在回執(zhí)單上注明受理窗口、承辦人、辦理事項名稱、受理日期、辦結日期、投訴電話等,對首問責任人進行有效監(jiān)督。

制度自查報告 13

  為了深入推進案件風險防控工作,提高內控和案防制度的執(zhí)行力,鞏固“執(zhí)行年”活動成果,根據(jù)聯(lián)社《“深化內控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》,結合我崔家山信用社工作實際,及時安排全轄各網(wǎng)點實施“深化內控和案防制度執(zhí)行年”活動。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展,取得了豐碩的成果,提高了職工合規(guī)經(jīng)營和風險防范意識,徹底糾正了業(yè)務操作中制度淡漠,有章不循,有令不行,有禁不止,違規(guī)操作的現(xiàn)象,徹底解決了員工的工作作風不深入 ,勞動紀律差,制度執(zhí)行不力,工作責任心不強等現(xiàn)象,F(xiàn)將崔家山信用社“深化內控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報告如下:

  一、加強組織領導

  為深化“執(zhí)行年”活動,確保組織領導有力、責任落實到位,加強本次活動的組織領導,務求活動取得實效,不走過場,信用社成立“深化內控和案防制度執(zhí)行年”活動領導小組,組長:劉少珠;成員:陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負責對本次活動的組織實施。

  二、活動自查情況

 。ㄒ唬┰谛刨J領域開展大額不良貸款的全覆蓋風險排查。

  結合我社正在開展的“三項整治”活動,對所有20xx

  年6月底前的存量貸款進行全面清理、核對、核查的`有利時機,對大額不良貸款(50萬元以上)3筆,金額183.01萬元的風險進行排查,弄清成因,制定清收、處置措施,對清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊,逐步落實責任清收。

 。ǘ┈F(xiàn)金排查

  嚴格按照現(xiàn)金、結算管理有關規(guī)定對各機構庫存現(xiàn)金、

  雙人管庫、雙人押運、雙人守庫、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進行了檢查。同時主社至少一月對轄內機構庫存進行一次檢查,分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進行一次檢查。關注、關心出納、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況,及時掌握其思想、行為變化,加強思想教育,防范案件隱患。

  (二)重要空白憑證管理、使用情況排查。通過檢查,各機構對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理、及時入賬,實物與賬、簿一致。柜員登記領用,對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證,執(zhí)行手工逐份銷號,沒有跳號使用或漏號的問題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時,將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上,作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記,裝入當日會計傳票,不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。單位負責人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。

 。ㄈ┐箢~存款進出情況排查。我社共3個營業(yè)機構,對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務逐筆進行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規(guī)定;二是查看原始存、取款憑證,看憑證印鑒是否與單位預留印鑒一致,是否有客戶簽名等;三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進行了審批,審批登記簿是否記載規(guī)范、及時;四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關部門的證明文件,信用社是否及時修改了客戶信息,對印鑒做相應變更。有無頻繁開、銷戶等異常現(xiàn)象。經(jīng)排查,我社大額存款交易均屬正常業(yè)務辦理,資金用途、流向及業(yè)務操作程序符合規(guī)定,賬戶余額核對一致,沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。

  (四)對賬制度落實情況。堅持記賬與對賬分離原則,按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。對經(jīng)常發(fā)生的單位結算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”,大部分機構對賬單收回率都能達到90%以上,收回的對賬回單進行了妥善保管。對存折戶堅持賬折見面,當時核對。堅持按月進行同業(yè)往來賬務核對,余額對賬單發(fā)出、收回及時,賬務核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內營業(yè)機構之間的往來賬務按月發(fā)對賬單,往來賬務核對相符。對未達賬項能夠進行跟蹤核對,確保余額一致。

 。ㄎ澹┬刨J管理方面。無冒名貸款、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。

 。﹥瓤刂贫葓(zhí)行力突查

  結合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查,加大對柜臺重要崗位人員的行為排查,關注其八小時以外的情況,在具體實施時,突出重點,抓住關鍵措施落實,將重要人員崗位輪換、強制性休假制度,逐項進行落實,逐個逐步規(guī)范。

  三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

  (一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素,導致執(zhí)行力度不夠。

  (二)結算帳戶管理不規(guī)范,開戶資料收集不完善。

  (三)個別機構對賬不及時,對賬單收回率不高,對帳率未達到100%。

  (四)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記,計算機人員交接存在交接內容不完整等現(xiàn)象。

  (五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調查不深入,二是貸后檢查滯后。

  四、整改措施

  針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動,全面提升信用社制度執(zhí)行力,增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高

  信用社案件防控能力。認真做好以下工作:

  (一)完善制度。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真梳理,按制度執(zhí)行年要求,結合信用社實際,對內控制度要盡快補充完善,特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程,進一步明確崗位職責,使每個崗位有規(guī)可依。

  (二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。

  (三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,要按要求逐項對照整改,逐項制定整改計劃和措施。

  (四)進一步加大對內控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。同時對各網(wǎng)點整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

  通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展,雖然取得了階段性的成效,但由于執(zhí)行制度、完善制度是一項長期性、艱巨性、復雜性的工作,導致部分職工學習不夠深入、主人翁意識不強、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬、失之于軟等問題。今后,我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動,堅持理論、業(yè)務、制度的學習,讓員工在思想上筑牢防線,嚴格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項的長效機制,確保全社依法合規(guī)經(jīng)營, 推動信用社各項業(yè)務經(jīng)營又好又快地發(fā)展。

制度自查報告 14

  反腐倡廉工作開展以來,我高度重視,精心布署,認真組織實施,結合學習實踐科學發(fā)展觀主題活動,把握重點,整體推進,較好地完成了反腐倡廉制度建設的各項工作,取得明顯成效。

  一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況

  (一)堅持科學謀劃,抓好組織和實施

  一是高度重視,加強領導。成立了由主要領導為組長,各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設領導小組,做到了主要負責同志親自抓、負總責,分管負責同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認真學習傳達建委有關文件精神,干部職工遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。

  二是結合實際,周密部署。堅持“兩不誤,兩促進”,按照結合我單位工作實際,制定了《反腐倡廉制度建設實施措施》,對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確,為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。

  (二)圍繞核心內容,健全完善各項制度

  反腐倡廉制度建設的核心內容和關鍵環(huán)節(jié)是健全制度,我單位緊密結合實際,以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。

  一是清理完善制度。結合實際需要,對我單位現(xiàn)有的制度體系認真清理,查找薄弱環(huán)節(jié),尤其是容易產生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞,按照持續(xù)改進的要求,進行全面、系統(tǒng)的清理審查,并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求,認真做好分類登記工作。

  二是加強制度創(chuàng)新。結合工作實際,加強研究反腐倡廉建設和效能建設面臨的新情況、新問題,注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規(guī)律和特點,優(yōu)化工作流程,細化工作標準、強化過程評價,引入監(jiān)督機制,制定出臺項新的制度和規(guī)定。

  三是強化制度落實。加強對制度的學習培訓,增強廣大黨員干部的制度意識,為制度執(zhí)行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳,增強制度的公開性,為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎。抓好制度落實的監(jiān)督檢查,盯住不落實的事,追究不落實的人,著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。

 。ㄈ┩怀龉ぷ髦攸c,增強制度規(guī)范的`實效性

  一是注重對關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權力的有效監(jiān)督與科學配置相結合,加強對人財物管理等重點部門和項目建設等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管,努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。

  二是注重制度的科學性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則,使制度規(guī)范既具有可操作性,又能夠解決實際問題。在內容上,堅持與時俱進,著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我館建設的總體規(guī)劃;在分工上,緊密結合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務范圍,制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標;在任務分解上,把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關職能部門,并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體,從而形成可操作性強,良性互動的工作機制。

  三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重,與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內容,加強對全體黨員干部的績效考評,警醒大家時刻做到廉潔、高效。

  二、存在的問題和下一步的打算

  在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到工作中存在的不足。

  一是一些領域的制度建設有待進一步加強,特別是在制度的歸納梳理上還有所不足,致使極個別制度缺乏系統(tǒng)性;

  二是落實力度還需進一步提高,方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中,我們將從以下幾個方面入手,抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。

  一是注重反腐倡廉制度體系構建的系統(tǒng)性。構建與我館工作相適應的懲防體系,把制度建設貫穿于人權、財權、重大事項決策權等各個環(huán)節(jié)上,體現(xiàn)在各個方面,真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力,扎扎實實地做好各方面的工作,進一步加強城建隊伍建設和管理,推動我單位各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。

  二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié),進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則,把執(zhí)政為民的宗旨要求,轉化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定,使各項工作落到實處。

  三是注重制度建設的引導性和針對性。認真研究當前產生腐敗的典型案例,剖析產生腐敗的成因,不間斷地開展警示教育,逐步形成關于反腐倡廉教育的長效機制,引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設,自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時,用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生,針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待,不斷創(chuàng)新工作思路,改進工作措施,完善制度體系,使我單位全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。

  四是注重制度執(zhí)行的權威性。建立有效的預警機制,強化監(jiān)督檢查,將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中,記錄在廉政檔案內,對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。 在今后的工作中,我們將繼續(xù)深化認識,切實增強推進工作的責任感和緊迫感;突出工作重點,著力查處工作中存在的問題;注重工作實效,努力使制定的制度行得通、做得到、管得;認真落實制度,堅持立行并重,加強監(jiān)督檢查,堅決糾正有令不行、有禁不止的行為,用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權威性,努力構建具有我單位特色的制度體系,為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。

  20xx年12月12日

制度自查報告 15

  為鞏固完善我院實施基本藥物制度成果,客觀分析問題,強化工作措施,全面做好我院實施基本藥物制度工作,確保廣大群眾享受基本醫(yī)療衛(wèi)生服務,我院從20xx年4月27日起全面實施國家基本藥物制度,并嚴格執(zhí)行基本藥物零差率銷售,現(xiàn)將20xx年實施情況匯報如下:

  一、工作進展情況

  1、基本藥物制度體系建設情況

  我院成立專門工作小組,加強組織領導。

  2、配備使用國家基本藥物及省增補藥物情況

  我院嚴格按照要求配備使用國家基本藥物及省增補藥物,無私自購藥情況。

  3、基本藥物集中采購情況

  我院基本藥物統(tǒng)一網(wǎng)上集中采購、基本藥物訂單發(fā)送、周轉金及時匯繳、貨款統(tǒng)一支付。藥品的采購和配送渠道逐步趨于統(tǒng)一,藥品質量管理更加規(guī)范,特別是切斷藥品購銷領域利益鏈后,根據(jù)疾病診治需要“按需配藥”,濫用抗生素、激素和大輸液現(xiàn)象得到有效遏制,大處方的現(xiàn)象基本上得到控制。

  4、基本藥物價格情況

  我院基本藥物全部按照相關加成率進行加成后銷售,無亂加價現(xiàn)象存在,定期對配備使用的基本藥物價格進行公示,老百姓用藥普遍得到實惠。

  5、運行新機制建設情況

  完善運行新機制建設,人員編制、財政補償、醫(yī)保及新農合支付、績效考核等配套政策落實良好。

  6、宣傳培訓情況

  20xx年8月10日根據(jù)衛(wèi)生局要求,組織全院醫(yī)務人員進行了基本藥物制度政策解讀和基本藥物合理應用的培訓,并下發(fā)了《關于認真貫徹落實國家基本藥物20xx年版的要求的通知》,加強衛(wèi)生管理人員及醫(yī)務人員對政策和制度核心內容的理解和掌握,加強對合理用藥情況的管理,群眾對基本藥物制度已基本知曉,滿意程度良好。

  二、目前我院基本藥物配備使用情況:

  我院嚴格按照國家基本藥物相關制度配備基本藥物,醫(yī)院藥品采購目錄藥品484中,其中基本藥物配置品種252中,占52%,20xx年1月1日—8月31日一共銷售藥品零售金額9,836,709.84元,其中基本藥物銷售零售金額4,065,596.86元,占41.33%。

  三、存在問題及原分因析

  1、部分基本藥物缺貨

  大部分是因為中標價格低廠家不配送或配送不及時造成臨床斷藥,給群眾帶來不便。

  2、醫(yī)生素質參差不齊

  雖然我院對全體醫(yī)生進行了宣傳發(fā)動及實施基本藥物制度相關知識培訓,但仍有個別醫(yī)生因為種種原因,對實行基本藥物的重要性認識不夠,對政策和制度核心內容的理解和掌握不夠深刻,給我院基本藥物的全面推行造成了一定的阻力。

  3、部分群眾對基本藥物的種類不滿意

  由于有部分基本藥物缺貨或者種類不全,醫(yī)生用藥習慣和老百姓用藥偏好,造成目錄落實困難,部分患者來就醫(yī)購藥時,對基本藥物的.種類不滿意,認為基本藥物的種類太少,基本藥物目錄不能滿足一些常見病、多發(fā)病的診療需求。

  四、整改計劃

  1、在采購基本藥物時,早做計劃,加強溝通,防止因廠家配送時缺貨或配送不及時而導致基本藥物缺貨。

  2、進一步對醫(yī)生進行宣傳動員,促進廣大群眾養(yǎng)成正確的用藥習慣,改變?yōu)E用抗生素,隨意大輸液,服藥不遵醫(yī)囑等壞習慣,切實為群眾提供價廉、質優(yōu)、齊全的基本藥品。加強對實施基本藥物制度相關的知識培訓,加強員工對政策和制度核心內容的理解和掌握。

  3、加強對基本藥物的采購,防止出現(xiàn)缺貨,嚴格按照要求配備使用國家基本藥物及省增補藥物,讓老百姓真正得到實惠。

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